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呼和浩特市第二医院2018年预算公开表
时间:2018-01-30 15:12:16  点击次数:7217

 

财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表
              单位:万元
收  入 支   出
收入项目 预算数 支出项目(功能分类) 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款 支出项目(性质) 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款 2033.79 一、一般公共服务支出     一、基本支出 2033.79  
   1、市本级安排 2033.79 二、外交支出        人员经费 2033.79  
      其中:纳入预算管理的非税收入   三、国防支出        公用经费    
   2、自治区提前下达专项资金   四、公共安全支出     二、项目支出    
二、政府性基金拨款预算   五、教育支出          
   1、市本级安排   六、科学技术支出          
   2、自治区提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出          
    八、社会保障和就业支出          
    九、医疗卫生与计划生育支出          
    十、节能环保支出          
    十一、城乡社区支出          
    十二、农林水支出          
    十三、交通运输支出          
    十四、资源勘探信息等支出          
    十五、商业服务业等支出          
    十六、金融支出          
    十七、援助其他地区支出          
    十八、国土海洋气象等支出          
    十九、住房保障支出          
    二十、粮油物资储备支出          
    二十一、预备费          
    二十二、其他支出          
    二十三、债务付息支出          
三、上年结转   二十四、债务发行费用支出          
  其中:一般公共预算拨款   本年支出合计     本年支出合计    
政府性基金预算拨款   结转下年     结转下年    
               
收入总计 2033.79 本年支出总计     本年支出总计 2033.79  

 

 

一般公共预算财政拨款支出预算表
            单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
        1 2 3
210 02 03 传染病医院 1241.44 1241.44  
208 05 02 事业单位离退休 792.35 792.35  

 

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
      单位:万元
经济分类科目 基本支出
科目编码 科 目 名 称
301 01 基本工资 1026.92
301 02 津贴补贴 214.52
303 02 退休费 773.75
303 07 医疗费补助 0.79
303 01 离休费 14.55
302 99 其他商品和服务支出 3.26

 

部 门 收 支 预 算 总 表
          单位:万元
收   入 支   出
收 入 项 目 预算数 功 能 分 类 预算数 支 出 项 目(性 质) 预算数
一、一般公共预算拨款 2033.79 一、一般公共服务支出   一、基本支出 2033.79
    1、市本级安排 2033.79 二、外交支出       人员经费 2033.79
       其中:纳入预算管理的非税收入   三、国防支出       公用经费  
    2、自治区提前下达专项资金   四、公共安全支出   二、项目支出  
二、政府性基金预算拨款   五、教育支出   三、事业单位经营支出 9559.85
    1、市本级安排   六、科学技术支出   四、上缴上级支出  
    2、自治区提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出   五、对附属单位补助支出  
三、事业收入   八、社会保障和就业支出      
    其中:纳入专户管理的教育收费收入   九、医疗卫生与计划生育支出 11593.64    
四、事业单位经营收入 9559.85 十、节能环保支出      
五、其他收入   十一、城乡社区支出      
六、上级单位补助收入   十二、农林水支出      
七、附属单位上缴收入   十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、预备费      
    二十二、其他支出      
本年收入合计   二十三、债务付息支出      
八、上年结转   二十四、债务发行费用支出   本年支出合计  
  其中:一般公共预算拨款       六、结转下年  
       政府性基金预算拨款          
       事业收入(含教育收费)   本年支出合计      
       其他资金   结转下年      
九、用事业基金弥补收支差额          
收入总计 11593.64 本年支出总计 11593.64 本年支出总计 11593.64

 

部 门 收 入 预 算 总 表
                          单位:万元
科 目 编 码 合 计 上年结转 一般公共预算拨款收 入 政府性基金预算拨款收入 事 业 收 入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目名称 预算数 其 中: 教育收费收 入
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
210 02 03 传染病医院 3234.57   1241.44       1993.13        
210 11 02 事业单位医疗 148.52           148.52        
221 02 03 购房补贴 82.68           82.68        
221 02 01 住房公积金 263.44           263.44        
208 05 02 事业单位离退休 792.35   792.35                
210 02 03 传染病医院 7072.08           7072.08        
                             
                             
                             
                             
      合  计 11593.64   2033.79       9559.85        

 

部 门 支 出 预 算 总 表
                  单位:万元
科 目 编 码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营 支 出 上缴上级支出 附属单位上缴 收 入
        1 2 3 4 5 6
210 02 03 传染病医院 3234.57 1241.44   1993.13    
210 11 02 事业单位医疗 148.52     148.52    
221 02 03 购房补贴 82.68     82.68    
221 02 01 住房公积金 263.44     263.44    
208 05 02 事业单位离退休 792.35 792.35        
210 02 03 传染病医院 7072.08   7072.08      
                   
                   
                   
                   
      合  计 11593.64 2033.79 7072.08 2487.77    

 

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